对于一个企业来讲,除了公司的发展最让人操心外,还有一个事便是要缴纳各种各样的税,由于税种的繁多,很可能就会多缴,重缴。可以说,对正常经营的企业来说,缴税成为难以逾越的“障碍”,本来就赚的不多,还得分点给国家,对大部分中小型企业来说,瞬间就“捉襟见肘”。接下来和快创通小编一起来看看这篇文章内容吧。
那该怎样才能做到合法合理又成功地呢?
首先,咱们得深入探究下“合法合理”的真正含义,也就是咱们经常听到的“合理”。你且听柚子给您细说一二:
【合理】:在法律允许的情况下,以合法合理的渠道、手段以及方式促使纳税人规避部分纳税义务,从而减少缴纳税款的经济行为。
那么,哪些是合法合理的渠道、手段以及方式呢?
1、带政策的注册地址
最常见的一种合理手段,就是把公司注册在带政策的经济特区、经济技术开发区等,从而享受一定的减免政策。也就是所谓的“寻找”。
许多迫切希望得到发展的地区,例如上海较为偏远的郊区地域,政府部门会考虑到当地经济发展的落后性和未来发展的阻力,通过申请审批后,就会创办工业园区进行招商引资,通常分为两种模式:实体招商和总部经济招商;
广受好评的就是【总部经济招商模式】,而对我们想要合理的企业,总部经济招商模式无疑是最佳优选。
在上海市,当你成功注册在园区后,园区就会根据您企业的纳税情况,按照园区的政策,给企业提供相应的服务(在你缴税的基础上,企业的税款),包括企业的增值税和所得税,一般是地方留存的30%~50%。
在上海的企业,主要就是以政策为主,当然啦,也不可能说平白无故给企业,毕竟“羊毛出在羊身上”。但比起什么都没有,还是很不错的。
2、成为“外资企业”
来个华丽转身,从一家内资企业华丽丽转变成外资企业,从而享受合理的。自改革开放以来,国家一直支持大力吸引优质的外资企业入驻;而上海自贸区成立,更是对外资企业提供了诸多政策。所以,如果条件允许,从内资转变成外资,也是一项很不错的合理手段。
3、万能油:转移定价
虽然这种方法有可能被税务局判定为偷漏税,但这个方法依旧受到许多人的喜爱的一个根本原因:税务局自己也不好把握税务上度:究竟你的企业是经营困难从而低价抛售,还是转移利润低价交易?税务局也不会那么死较真,只有企业自己把握好度,这个方法还是非常实用的。
4、利润转移低区
这个方法需要用到我们上面说的【转移定价】方法,不过在这里柚子会解说的更加详细点,更具操作性的参考价值。
内地所得税的为25%,如果有涉及到海外企业都明白,内地的这个所得税在世界范围内是偏高的。
所以,可以选择将企业的利润保存在那些企业实体在海外低的国家或地区的子公司,不再保留在大陆,这样就能起到大幅度降低公司所得税的目的。
举个例子,香港的利得税为16.5%,内地的所得税为25%,如果是100万的收益利润,留存在香港,我们就能节约税额
8.5万元。
那么,实际操作起来,该如何把利润留存在香港呢?
这就需要用上面提到的【转移定价】的方法,比如:由香港的子公司向内地的子公司销售一种“高价格商品”,在提高香港子公司利润的同时,降低内地子公司的利润,这就成功将利润留存在了香港。
当然,香港政府也不可能眼睁睁看着企业“光明正大”地,根据香港Inland Revenue Ordinance (IRO
)的 S. 61A的规定:
“如果一项交易内容没有其他商业实质,唯一目的仅为,则香港税务机关有权宣判部分或全部交易内容无效或者对强制调整交易价格。”
这样的话,咱们的计划也就“灰飞烟灭”了。
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